Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1748923125
Číslo faktúry: FD /0144/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VINOSADY
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: pevna linka ZŠ 04/2013
Fakturovaná suma s DPH: 16,76
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.04.2013
Dátum splatnosti: 17.04.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0144_13
Zverejnené: 13.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov