Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180001 |
Číslo faktúry: | FD /0038/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
IČO: | 41490606 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 1/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 784,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_18 |
Zverejnené: | 14.02.2018 |