Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2952018
Číslo faktúry: FD /0499/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VINOSADY
Dodávateľ: Peter Machciník
Adresa: Štúrova 83,90001 Modra
IČO: 40046826
Predmet: suroviny do ŠJ 11/2018
Fakturovaná suma s DPH: 108,73
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.12.2018
Dátum vystavenia: 21.11.2018
Dátum splatnosti: 28.11.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0499_18
Zverejnené: 18.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov