Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 152019
Číslo faktúry: FD /0054/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VINOSADY
Dodávateľ: Peter Machciník
Adresa: Štúrova 83,90001 Modra
IČO: 40046826
Predmet: suroviny do ŠJ 1/2019
Fakturovaná suma s DPH: 152,55
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.01.2019
Dátum vystavenia: 30.01.2019
Dátum splatnosti: 06.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0054_19
Zverejnené: 11.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov